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根据实验室认可准则和质量管理文件的要求,为充分验证管理体系的符合性,省院于7月27日组织内审员进行了质量管理体系附加审核。
审核组检查前进行了管理体系文件学习,明确了检查范围、内容、方法与要求。希望通过附加评审对本院管理体系符合性作出客观评价,同时要求发现问题、持续改进管理体系。
此次审核范围主要包括。人员、设备、文件控制、设施和环境条件、记录控制、样品的处置。审核组通过现场查看、人员提问、查阅各类记录/报告、核查使用登记、帐物核对等方式进行审核,对发现的不符合已下达整改要求到相关科室,限期整改。检查结果总体水平较以往有较大提高,质量保证科将对整改情况进行跟踪验证。
(信息来源:质量保证科)